Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-254.559,50 €
Jugendarbeit
3.36.60.01 Jugendarbeit
-254.559,50 €
33,60%
-198.210,16 €
Atrium
3.36.60.03 Atrium
-198.210,16 €
26,17%
-173.052,70 €
Spielplätze
3.36.60.04 Spielplätze
-173.052,70 €
22,85%
-131.683,40 €
Kinderprojektarbeit
3.36.60.02 Kinderprojektarbeit
-131.683,40 €
17,38%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 12.719,85 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -297.823,45 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -237.946,89 € |
14: Abschreibungen | -210.376 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -11.359,42 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -757.505,76 € |
20: Verwaltungsergebnis | -744.785,91 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -744.785,91 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -12.299,84 € |
30: Jahresergebnis | -757.085,75 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -757.085,75 € |